2.13.8.1 Elektronischen Zahlungsauftrag erstellen
2.13.25.1 Lieferantenwechsel auszahlen oder verrechnen
2.13.15.1 Zahlungsvorschlag bestätigen
Beschreibung: Verrechnung von Debitoren und Kreditoren
Verrechnung
2.13.7.1 Zahlungsvorschlag erstellen
2.13.22.1 Informationen zur Stempelgebühr für Lieferantenwechsel - BDA
2.13.2.1 Allgemeine Lieferantenzahlungsdaten - BDA
2.13.21.1 BDA für Wechsel
2.13.21.1 BDA für Wechsel
2.13.39.1 Zahlungsdatei-Verfolgbarkeit verfolgen
2.13.40.1 Zahlungsdatei-Protokollinformationen bereinigen
Lieferanten-Zinsrückstellung ausführen
2.14.15.1 BDA für externe Zahlungen
2.13.27.1 Lieferantenwechsel zurücksetzen
Beschreibung: Manuelle Lieferantenzahlungen
2.13.14.1 Zahlungsmethodenplan erstellen
2.13.10.1 Datenträgerausgabe wiederholen
2.13.12.1 Lieferantenscheck eingeben und ausziffern
2.13.18.1 Eingereichten Scheck stornieren
2.13.37.1 Umbuchen von Kontokorrent-Posten Lieferant
2.13.11.1 Zahlung bestätigen und erstellen
2.14.3.1 Allgemeine Zahlung ändern und genehmigen
Kyriba-Integration
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Datenbankaufgabenpläne
Neuer Datenbankaufgabenplan
2.14.5.1 Allgemeine Zahlung stornieren
2.13.18.1 Eingereichten Scheck stornieren
2.14.3.1 Allgemeine Zahlung ändern und genehmigen
2.13.1.1 Zahlungsdaten p. Firma angeben - BDA
2.13.26.1 Lieferantenwechsel stornieren
2.13.26.1 Lieferantenwechsel stornieren
2.13.4.1 BDA Eingabe von Basisdaten und Einrichtung von Meldungen für Zentralbankberichte
2.13.20.1 Scheckstornierung rückgängig machen
2.13.43.1 Anfragen - Zahlungsformulare
2.13.42.1 Berichte Lieferantenzahlungen
2.13.28.1 Lieferantenzahlung mit Wechsel erstellen
2.13.7.1 Zahlungsvorschlag erstellen
2.13.34.1 Vorschlag Lieferantenausgleich
Beschreibung: Manueller Lieferantenwechsel,
3.2.6.1 Lieferantenzahlung zurücksetzen
2.14.2.1 Allgemeine Zahlung eingeben
2.13.15.1 Zahlungsvorschlag bestätigen
Zahlung, ausgeziffert
2.13.3.1 Zahlungsformulare - BDA
2.13.19.1 Scheck stornieren
2.13.19.2 Scheck neu drucken
Beschreibung: Verfolgung und Analyse, Lieferantenzahlungen
Zahlung, ausgeziffert
2.13.24.1 Lieferantenwechsel drucken
2.13.16.1 Scheckzahlung erstellen
Lieferantenausgleich
Vorschläge Lieferantenausgleich
2.13.14.1 Zahlungsmethodenplan erstellen
2.13.25.1 Lieferantenwechsel auszahlen oder verrechnen
2.14.17.1 Zahlungstransaktionen importieren
Beschreibung: Automatische Lieferantenscheckzahlung
Beschreibung: Manuelle Lieferantenscheckzahlungen
2.13.9.1 Zahlungsauftrag stornieren
Zahlung, ausgeziffert
Zahlungsdatei-Verfolgbarkeit
2.13.22.1 Informationen zur Stempelgebühr für Lieferantenwechsel - BDA
Beschreibung: Automatische Lieferantenzahlung in Datei
2.13.23.1 Lieferantenwechsel eingeben und zuordnen
2.13.6.1 BDA ID-Codes externer Verrechnungssysteme
2.13.35.1 BDA für Zahlungsdatei-Verfolgbarkeit
Zahlung, ausgeziffert
Zahlung, ausgeziffert
2.13.20.1 Scheckstornierung rückgängig machen
2.13.29.1 Netto – Kreditoren und Debitoren
2.13.30.1 Verrechnung stornieren
2.13.17.1 Scheck einlösen
2.13.17.1 Scheck einlösen
Zahlung, ausgeziffert
2.13.14.1 Zahlungsmethodenplan erstellen
2.14.16.1 BDA - Externer Zahlungsempfänger
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2.13.13.1 Lieferantenscheck drucken
Beschreibung: Externe Lieferantenzahlung in Datei
2.13.38.1 Lieferanten-Zinsrückstellung berechnen
2.13.36.1 Notizen bearbeiten
2.13.32.1 Geplante Nicht-Lieferantenzahlungen eingeben
2.13.15.1 Zahlungsvorschlag bestätigen
Beschreibung: Automatische Lieferantenwechselzahlung
2.13.31.1 Wiederkehrende Lieferantenzahlung eingeben
2.13.7.1 Zahlungsvorschlag erstellen
2.14.5.1 Allgemeine Zahlung stornieren
2.13.19.1 Scheck stornieren
2.13.19.2 Scheck neu drucken
2.13.41.1 Anfragen - Lieferantenzahlungen