主要プロセス [期間照合] には、サブ プロセス [連結の準備 - 子会社] 、 [連結の準備 - 親会社] 、 [年度末処理] 、 [期間原価配賦処理] 、 [フォローアップ] 、 [期間原価配賦] 、および [期間利益/損失伝票の作成] が含まれます。
IFS/連結会計は、 1 社以上の会社グループの総元帳残高と予算残高を会社に連結するために使用されます。サブ プロセス [連結の準備 - 子会社] には、子会社で実行されるアクティビティが含まれます。サブ プロセス [連結の準備 - 親会社] には、親会社で実行されるアクティビティが含まれています。
サブ プロセス [年度末処理] には、有効な勘定科目 (資産、受動勘定、負債など) の期末残高を、 1 つの会計年度から別の会計年度の開始残高に入力して転送するアクティビティが含まれています。
サブ プロセス [期間原価配賦処理] には、総勘定元帳の残高に対して定期的な操作を実行するアクティビティが含まれています。最も一般的な操作は、間接費のコスト センタへの配賦などのコスト配賦です。サブ プロセス [フォローアップ] 、 [期間原価配賦] には、後で印刷できるレポートが表示されます。