Umbuchen Lieferantenposten auf andere ID

Erläuterung

Die Aktivität Umbuchen von Lieferantenposten auf andere ID wird verwendet, um die Lieferanten-ID von unbezahlten Lieferantenposten zu ändern. Dies kann erforderlich sein, wenn mehrere Lieferanten in eine einzelne ID zusammengeführt werden oder wenn ein Lieferant in mehrere neue Lieferanten aufgeteilt wird. Wenn Rechnungsposten umgebucht werden, kann bei Bedarf ein neuer Rechnungstyp ausgewählt werden. Darüber hinaus können Notizen für die alten und neuen Posten eingegeben werden, um weitere Informationen aufzuzeichnen.

Voraussetzungen

Diese Aktivität setzt voraus, dass Lieferantenposten mit dem Status Unbezahlt, dabei jedoch genehmigt, vorhanden sind, die noch nicht in einer offenen Zahlung enthalten sind.

Der Anwender muss zu einer Anwendergruppe, die mit einem Belegtyp der Funktionsgruppe U verknüpft ist, und der Buchungsperiode gehören, die das Belegdatum der Umbuchung enthält..

Eine Zahlungsserien-ID muss mit dem Zahlungstypencode für Lieferantenbuchungsposten umbuchen in den Basisdaten der Zahlung verknüpft sein.

Die Umbuchungsmethode in „Firma/Zahlung/Buchungsparameter“ muss den entsprechenden Wert (Stornierung/Korrektur) aufweisen.

Die folgenden Buchungstypen müssen in der Buchungssteuerung konfiguriert sein, um die Buchungen für neue Posten zu erstellen:

Systemauswirkungen

Ein Beleg der Funktionsgruppe U und eine Zahlung des Zahlungstyps Lieferantenbuchungsposten umbuchen werden erstellt. Die Posten mit der alten Identität werden verrechnet, d. h., dass sie den Status Bezahlt erhalten. Für jeden verrechneten Posten wird ein neuer unbezahlter Posten mit der neuen Lieferanten-ID erstellt. Darüber hinaus

Hinweis: Eingegebene Notizen werden an die alten und neuen Posten angehängt.