Lieferantenzahlung - Zahlung Allgemein

Erläuterung

Diese Aktivität wird zur Eingabe einer Lieferantenzahlung verwendet. Diese Zahlung kann mit einem oder mehreren offenen Lieferantenposten ausgeziffert oder als Anzahlung/Akontozahlung oder neuer Posten (bzw. Differenzposten) erstellt werden. Mithilfe dieser Aktivität können Sie auch geparkte Zahlungen (d. h. Lieferantenzahlungen ohne Verknüpfung mit einem bestimmten Lieferanten) erstellen.

Beim Ausziffern offener Posten können die offenen Posten ganz oder teilweise ausgeziffert werden. Differenzen zwischen den Zahlungs- und Auszifferungsbeträgen können als Skonto, Ausbuchung, Zinsen, Säumniszuschlag, Steuereinbehalt oder neuer, nicht ausgeglichene Posten bearbeitet werden.

Sie können auch offene Posten von Firmen ausziffern, die neben der Geld zahlenden Firma in einer anderen Firma gebucht wurden.. Die zahlende Firma ist immer die Firma, für die Sie die allgemeine Zahlung eingeben. Neue nicht ausgeglichene Posten können für eine andere Firma erstellt werden. Geparkte Zahlungen können jedoch nur für die zahlende Firma eingegeben werden.

Für nicht ausgezifferte Zahlungstransaktionen (neue Differenzposten, Akontozahlungen/Vorauszahlungen oder geparkte Zahlungen) kann die Vorkontierung für alle Buchungselemente mit Ausnahme des Kontos eingegeben werden.

So geben Sie eine Lieferantenzahlung ein und wählen mehrere Rechnungen zum Ausziffern mit der Zahlung aus:

So erstellen Sie eine Lieferantenanzahlung:

So erstellen Sie eine Lieferantenakontozahlung:

So geben Sie einen neuen Differenzposten für einen Restbetrag ein:

So geben Sie einen neuen Posten für eine vollständige Sammelzahlung ein:

So erstellen Sie eine geparkte Lieferantenzahlung:

Voraussetzungen

Um diese Aktivität durchzuführen:

Systemauswirkungen

Die Freigabe einer allgemeinen Zahlung hat folgende Auswirkungen auf das System: